关于乐山市投资促进局 2014年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
乐山市投资促进局负责统筹、协调、指导全市招商引资、投资促进工作;会同有关部门拟定全市对外开放、经济合作的有关规范性文件和年度计划并组织实施;负责全市对外开放、招商引资、经济合作的组织、联络、洽谈、服务工作;统筹协调全市重大招商项目的包装、备案、选址、流转,为投资者提供服务和咨询;负责国内友好城市、区域组织相关工作;负责乐山市对外开放暨投资促进领导小组办公室日常工作;承办市委、市政府交办的其他工作。
2014年围绕市委、市政府“项目落地年”工作主题,推动“千亿招商项目”落地。立足“招大引优、创新驱动,量质并举、优化结构”,突出区县、园区、企业的主体作用,完善项目推动机制,丰富投促形式,进一步增强重大产业项目投资促进的针对性、操作性和实效性,推动招商引资结构由数量型向质量型转变,努力在重大产业项目引进和落地上实现新突破,推动全市投资促进工作再上台阶。
二、部门概况
乐山市投资促进局无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2014年乐山市投资促进局收入预算总额为825万元,其中:当年财政拨款收入825万元。相应安排支出预算825万元,其中:一般公共服务77万元,医疗卫生3万元,住房保障支出10万元,商业服务业等事务735万元。
四、支出预算安排情况
乐山市投资促进局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障乐山市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乐山市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括全市驻外招商分局工作经费、参加十四届西博会、省委省政府举办各项招商引资活动及我市各项招商引资活动。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)商业服务支出,主要用于机关及下属事业单位招商引资专项经费。
(五)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
乐山市投资促进局
2014年6月18日
部门收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预 算 数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 825 | 一般公共服务支出 | 77 |
二、事业收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 77 | |
三、经营收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3 | |
四、其他收入 | 医疗保障 | 3 | |
商业服务业等支出 | 735 | ||
涉外发展服务支出 | 735 | ||
住房保障支出 | 10 | ||
住房改革支出 | 10 | ||
收入合计 | 825 | 支出合计 | 825 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 825 | 支出总计 | 825 |
部门财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 825 | 90 | 735 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 77 | 77 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 77 | 77 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 77 | 77 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3 | 3 | ||||
210 | 05 | 医疗保障 | 3 | 3 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 3 | 3 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 735 | 735 | ||||
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 735 | 735 | |||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 735 | 735 | ||
221 | 住房保障支出 | 10 | 10 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 10 | 10 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10 | 10 | ||